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      審計署:經(jīng)濟責任審計結果當作為幹部考核依據(jù)

      2014-07-28 11:26 來源:人民網(wǎng) 字號:       轉發(fā) 列印

        人民網(wǎng)北京7月28日電 (周素雅)據(jù)審計署網(wǎng)站消息,中央紀委機關、中央組織部、中央編辦、監(jiān)察部、人力資源社會保障部、審計署、國資委等多個部門關於印發(fā)《黨政主要領導幹部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》的通知指出,經(jīng)濟責任審計結果應當作為幹部考核、任免和獎懲的重要依據(jù),各級領導小組(聯(lián)席會議)和相關部門應當逐步健全經(jīng)濟責任審計情況通報、責任追究、整改落實、結果公告等制度。

        《通知》指出,經(jīng)濟責任審計報告的內容主要包括:(一)基本情況,包括審計依據(jù)、實施審計的基本情況、被審計領導幹部所任職地區(qū)(部門或者單位)的基本情況、被審計領導幹部的任職及分工情況等;(二)被審計領導幹部履行經(jīng)濟責任的主要情況,其中包括以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議採納情況等;(三)審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和責任認定,其中包括審計發(fā)現(xiàn)問題的事實、定性、被審計領導幹部應當承擔的責任以及有關依據(jù),審計期間被審計領導幹部、被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)整改的,可以包括有關整改情況;(四)審計處理意見和建議;(五)其他必要的內容。審計發(fā)現(xiàn)的有關重大事項,可以直接報送本級黨委、政府或者相關部門,不在審計報告中反映。

        《通知》指出,紀檢監(jiān)察機關在審計結果運用中的主要職責:(一)依紀依法受理審計移送的案件線索;(二)依紀依法查處經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的違紀違法行為;(三)對審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題適時進行研究;(四)以適當方式將審計結果運用情況反饋審計機關。

        組織部門在審計結果運用中的主要職責:(一)根據(jù)幹部管理工作的有關要求,將經(jīng)濟責任審計納入幹部管理監(jiān)督體系;(二)根據(jù)審計結果和有關規(guī)定對被審計領導幹部及其他有關人員作出處理;(三)將經(jīng)濟責任審計結果報告存入被審計領導幹部本人檔案,作為考核、任免、獎懲被審計領導幹部的重要依據(jù);(四)要求被審計領導幹部將經(jīng)濟責任履行情況和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,作為所在單位領導班子民主生活會和述職述廉的重要內容;(五)對審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題及時進行研究,並將其作為採取有關措施、完善有關制度規(guī)定的參考依據(jù);(六)以適當方式及時將審計結果運用情況反饋審計機關。

        審計機關在審計結果運用中的主要職責:(一)對審計中發(fā)現(xiàn)的相關單位違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為,依法依規(guī)作出處理處罰;對審計中發(fā)現(xiàn)的需要移送處理的事項,應當區(qū)分情況依法依規(guī)移送有關部門處理處罰;(二)根據(jù)幹部管理監(jiān)督部門、巡視機構等的要求,以適當方式向其提供審計結果以及與審計項目有關的其他情況;(三)協(xié)助和配合幹部管理監(jiān)督等部門落實、查處與審計項目有關的問題和事項;(四)按照有關規(guī)定,在一定範圍內通報審計結果,或者以適當方式向社會公告審計結果;(五)對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行監(jiān)督檢查;(六)對審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題和有關建議,以綜合報告、專題報告等形式報送本級黨委、政府和上級審計機關,提交有關部門。

        人力資源社會保障部門在審計結果運用中的主要職責:(一)根據(jù)有關規(guī)定,在職責範圍內辦理對被審計領導幹部和有關人員的考核、任免、獎懲等相關事宜;(二)對審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題及時進行研究,並將其作為採取有關措施、完善有關制度規(guī)定的參考依據(jù);(三)以適當方式及時將審計結果運用情況反饋審計機關。

        國有資産監(jiān)督管理部門在審計結果運用中的主要職責:(一)根據(jù)國有企業(yè)領導人員管理的有關要求,將經(jīng)濟責任審計納入國有企業(yè)領導人員管理監(jiān)督體系;(二)將審計結果作為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考評和被審計領導人員考核、獎懲、任免的重要依據(jù);(三)在對國有企業(yè)管理監(jiān)督、國有企業(yè)改革和國有資産處置過程中,有效運用審計結果;(四)督促有關企業(yè)落實審計決定和整改要求;(五)對審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題及時進行研究,並將其作為採取有關措施、完善有關制度規(guī)定的參考依據(jù);(六)以適當方式及時將審計結果運用情況反饋審計機關。

        有關主管部門在審計結果運用中的主要職責:(一)對審計移送的違法違規(guī)問題,在職責範圍內依法依規(guī)作出處理處罰;(二)督促有關部門、單位落實審計決定和整改要求,在對相關行業(yè)、單位管理和監(jiān)督中有效運用審計結果;(三)對審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題及時進行研究,並將其作為採取有關措施、完善有關制度規(guī)定的參考依據(jù);(四)以適當方式及時將審計結果運用情況反饋審計機關。

        《通知》要求,被審計領導幹部及其所在單位根據(jù)審計結果,應當採取以下整改措施:(一)在黨政領導班子或者董事會內部通報審計結果和整改要求,及時制定整改方案,認真進行整改,及時將整改結果書面報告審計機關和有關幹部管理監(jiān)督部門;(二)按照有關要求公告整改結果;(三)對審計處理、處罰決定,應當在法定期限內執(zhí)行完畢,並將執(zhí)行情況書面報告審計機關;(四)根據(jù)審計結果反映出的問題,落實有關責任人員的責任,採取相應的處理措施;(五)根據(jù)審計建議,採取措施,健全制度,加強管理。

      [責任編輯: 林天泉]

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